联瑞新材2025年财报审计通过,营收达11.16亿凸显经营实力

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2026年04月22日,联瑞新材发布审计报告。华兴会计师事务所对该公司2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注进行审计。审计认为,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制,公允反映了联瑞新材2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

报告指出,2025年12月31日联瑞新材应收账款余额为280,928,714.03元,坏账准备余额为1,644,272.24元。公司以应收账款整个存续期内预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备,这涉及管理层运用重大会计估计和判断,因此应收账款坏账准备被确定为关键审计事项。审计对应收账款坏账准备计提执行了多项审计程序,包括了解、评估并测试相关内部控制,检查会计政策是否符合规定等。

此外,联瑞新材2025年度营业收入金额为1,115,503,534.99元,因金额重大对财务报表影响大,被确认为关键审计事项。审计针对营业收入执行了了解、评价内部控制,抽取销售合同及订单检查相关文件,执行分析程序,对重要客户函证等审计程序。

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