德瑞锂电2025年内部控制有效,财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年04月23日,德瑞锂电发布《内部控制自我评价报告》。

报告称,公司依据《企业内部控制基本规范》等要求,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖公司各部门及主要业务事项,包括公司治理结构、组织架构、人力资源等,重点关注资金管理、采购与付款等多个高风险领域。

在内部环境方面,公司完善治理结构,设置股东会、董事会及专门委员会和经理层;根据业务需求设置内部组织架构,保持与控股股东“五独立”;建立完善人力资源政策;积极承担社会责任。在高风险领域,公司针对资金、采购、销售、存货、担保、财务报告、关联交易、重大投资等管理制定相关制度,确保业务规范有序。

公司制定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准,采用定量和定性结合的方法。报告期内,公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,且无其他内部控制相关重大事项。

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