圣邦股份2025年末财务报告内部控制有效,展现良好内控水平

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2026年03月28日,圣邦微电子(北京)股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,安永华明审计了圣邦微电子(北京)股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,圣邦微电子(北京)股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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