2026年3月28日,星网锐捷发布2025年度内部控制评价报告。
报告称,建立健全和实施内部控制、评价有效性并披露报告是董事会责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。
评价结论方面,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素。
评价范围涵盖公司及控股子公司,资产和营收占比均达100%,业务事项包括公司治理、销售管理等,高风险领域涉及资金资产、收入等风险。
公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。此外,公司无其他内部控制相关重大事项说明。