2026年03月29日,时代电气发布海外监管公告。该公告载列了公司在上海证券交易所网站刊登的《毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)关于株洲中车时代电气股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。
按照相关要求,毕马威华振审计了时代电气2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师则在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制存在固有局限性,可能无法防止和发现错报,且情况变化可能影响其有效性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。不过,毕马威华振认为,时代电气于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。