复旦微电2025年度财务报告内部控制有效,为投资者注入信心

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2026年03月29日,上海复旦微电子集团股份有限公司发布2025年度内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,安永华明审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。

企业方面,按照相关规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海复旦微电子集团股份有限公司董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

需要注意的是,内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

审计意见表明,上海复旦微电子集团股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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