汉王科技2025年财务报告内部控制有效,2026年将提升内控水平

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2026年3月26日,汉王科技发布2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告。

按照相关要求,信永中和会计师事务所审计了公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为公司在该日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司自评显示,在评价基准日,未发现财务及非财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且审计意见与公司评价结论一致。

公司内控评价范围涵盖公司及其全部控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括内控环境、风险评估等,重点关注采购、销售等领域。公司依据相关体系及制度开展评价工作,缺陷认定标准与往年一致,并明确了财务和非财务报告内部控制缺陷的定量、定性认定标准。在缺陷认定及整改方面,报告期内未发现财务及非财务报告内部控制重大、重要缺陷,日常一般缺陷发现后及时整改。

此外,上一年度无内部控制缺陷整改情况。本年度公司加强内控体系建设,推动内控与业务融合。2026年,面对复杂环境,公司将以风险为导向,进一步提升内部控制的体系化、智能化和价值化水平。

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