长飞光纤2025年财务报告内部控制有效,为投资者注入信心

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2026年3月27日,长飞光纤光缆股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,毕马威华振会计师事务所审计了长飞光纤2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长飞光纤董事会的责任,而事务所的责任是发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。

2025年,长飞光纤收购了长飞光纤材料(湖北)有限公司及奔腾激光(浙江)股份有限公司的股权,并将其纳入2025年度财务报表合并范围。依据相关豁免规定,长飞光纤在评价财务报告内部控制有效性时,未将被收购公司的财务报告内部控制包括在评价范围内,事务所执行审计工作时也未将其纳入审计范围。

内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。不过,事务所认为,长飞光纤于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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