德勤审计:深纺织集团2025年末财务报告内控有效

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2026年03月29日,深纺织A发布内部控制审计报告。报告显示,德勤华永按照相关要求,对深纺织集团2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深纺织集团董事会的责任。德勤华永在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。德勤华永认为,深纺织集团于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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