中际旭创2025年度内控有效,多领域管控保障经营发展

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2026年03月31日,中际旭创发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告指出,建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任,审计委员会监督,管理层负责日常运行。公司内部控制目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限。

评价结论表明,在2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,且自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司本部及下属子公司,资产和营收占比均达100%;业务包括采购与付款、销售与收款等多方面;重点关注大额非经营性资金往来等风险领域。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

公司在采购与付款、销售与收款、财务管理及报告、资产管理、关联交易、投资及子公司管理、对外担保、信息披露等方面均有完善控制措施。

总体而言,公司内部控制制度符合实际,能有效防范风险,未来将根据经营需要强化内控体系建设。

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