2026年3月31日,澜起科技发布2025年度内部控制评价报告。
报告称,按照企业内部控制规范体系开展评价,于2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围包括公司及其所有控股公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涵盖组织架构、发展战略等业务事项,重点关注销售管理等领域。公司依据相关体系和制度开展评价,缺陷认定标准与前年度一致。发现的财务和非财务报告内部控制一般缺陷,均已‘即发现、即整改’。
2026年度,公司将继续落实规范和指引,强化内控意识,优化环境,提升管理水平,防范风险。