2026年04月01日,星源材质发布内部控制审计报告。容诚会计师事务所按照相关要求,审计了星源材质2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,星源材质于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
星源材质2025年财务报告内控有效,为投资者提供有力保障
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