2026年04月01日,九号有限公司发布内部控制审计报告。毕马威华振会计师事务所按照相关要求,审计了九号有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性和一定风险,不过毕马威华振认为,九号公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
九号公司2025年财务报告内部控制获有效审计意见
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