2026年3月30日,美的集团发布2025年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表、2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告。
根据内部控制评价报告,公司依据相关规范体系和自身制度办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。结果显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
在内部控制评价工作方面,公司董事会授权内控项目小组实施评价,该小组包括领导小组和执行小组。评价范围涵盖众多子公司,资产总额、净利润、营业收入占公司合并财务报表对应项目超过70%。同时,公司确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准。
内部控制审计报告显示,普华永道认为美的集团于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
资金占用及往来情况汇总表显示,2025年度控股股东、前控股股东及其他关联方无经营性资金占用情况,存在多笔关联资金往来,包括经营性和非经营性往来。
专项报告显示,普华永道对情况表执行了有限保证的鉴证业务,未发现情况表所载资料与审计财务报表时审核的会计资料及财务报表中披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。