京东方2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年04月02日,京东方科技集团股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据《企业内部控制基本规范》等规定和自身制度办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。董事会负责内控的建立、实施与评价披露,风控和审计委员会监督,经理层组织日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但因固有局限仅能提供合理保证,且未来有效性有一定风险。

评价结论显示,在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在重大方面保持有效财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖显示器件及物联网创新业务等主要单位,资产总额占合并报表99.15%,营业收入占99.99%,还包括组织结构等主要业务事项,重点关注重大工程建设等领域。

公司确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。此外,报告期内无其他对投资者决策有重大影响的内控信息。

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