2026年04月03日,创远信科发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是创远信科公司董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制的有效性有一定风险。审计认为,创远信科于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
创远信科2025年财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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