豪恩汽电2025年度内控评价:无重大或重要缺陷,有效保障经营发展

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2026年4月2日,豪恩汽电发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司董事会对2025年12月31日的内部控制体系进行评价,结果显示不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;非财务报告内部控制方面,也不存在重大或重要缺陷,且自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖母公司及控股子公司,资产和营收占比均达100%,业务和事项包括组织架构、发展战略等多方面。公司从内部控制环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督等要素完善内控体系。同时,公司依据企业内部控制规范体系制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内未发现重大及重要缺陷。

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