奥普特2025年末财务报告内部控制有效,为投资者提供信心支撑

来源:爱集微 #奥普特# #内控审计# #财务内控#
130

2026年4月4日,广东奥普特科技股份有限公司发布《内部控制审计报告》。按照相关要求,天职国际审计了奥普特2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥普特董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。同时,内部控制具有固有局限性。审计意见认为,奥普特于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #奥普特# #内控审计# #财务内控#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...