2026年04月04日,江淮汽车发布内部控制审计报告及资质证书相关公告。按照相关要求,天健会计师事务所审计了江淮汽车2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,江淮汽车于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外,公告还包含了资质证书等相关内容。
江淮汽车2025年财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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