菱电电控发布2025年度会计师事务所履职评估报告,中汇所胜任审计工作

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2026年4月9日,武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发布2025年度会计师事务所的履职情况评估报告。

2025年年审会计师事务所为中汇会计师事务所(特殊普通合伙),其于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部在杭州,长期从事证券服务业务。截至2025年12月31日,合伙人117人,注册会计师688人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师278人。2024年度收入总额101,434万元,审计业务收入89,948万元,证券业务收入45,625万元。上年度上市公司年报审计项目205家,收费总额16,963万元,涉及制造业、信息技术服务业等行业。

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。近三年该所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次;46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

项目合伙人韩坚、签字注册会计师陈芳、项目质量控制复核人严海锋近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分的情况,且中汇会计师事务所及相关人员不存在可能影响独立性的情形。公司第三届董事会第十一次审计委员会议、第三届董事会第二十七次会议、2024年年度股东大会审议通过续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构。

2025年度,中汇会计师事务所对公司2025年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行审计并出具报告,对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等进行核查并出具专项报告,且就相关事项与公司董事会审计委员会、独立董事以及公司管理层进行了沟通。

公司认为,中汇会计师事务所具有从事证券、期货相关业务审计资格,能满足审计工作要求,在执业中坚持独立审计原则,履行职责,具备专业能力、投资者保护能力及独立性,未损害公司整体利益及中小股东权益,审计行为规范有序。

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