南京聚隆2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年4月10日,南京聚隆科技股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。公司依据企业内部控制规范体系等对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及全资、控股子公司,涉及内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等主要事项,以及公司治理结构、资金营运等主要业务,重点实施关联交易管理等内部控制领域。公司建立了完善的内部控制制度,在不相容职务分离、授权审批等方面实施有效控制程序。同时,公司还确定了财务与非财务报告内部控制缺陷评价的定性和定量标准,报告期内未发现重大和重要缺陷。

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