优迅股份2025年内部控制有效,明年将推进精细化管理

来源:爱集微 #优迅股份# #内控评价# #精细化管理#
258

2026年4月10日,优迅股份发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,公司董事会负责建立健全和评价内部控制,审计委员会监督,经理层组织日常运行。公司内控目标是保障经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论显示,在评价基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖母公司及两家子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及公司治理和业务层面多方面,重点关注高风险领域,无重大遗漏和法定豁免。

公司依据相关规范和办法开展评价工作,内控缺陷认定标准与往年一致。报告期内,财务报告无重大、重要、一般缺陷;非财务报告存在一般缺陷,已整改完毕。

上一年无内控缺陷整改情况。2025年公司内控执行有效,明年将按要求完善制度,强化监督,推进精细化管理。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #优迅股份# #内控评价# #精细化管理#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...