茂莱光学2025年度内控有效,2026年将持续优化内控环境

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2026年4月11日,茂莱光学发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。在财务报告内部控制方面,不存在重大缺陷,财务报告内部控制有效;非财务报告内部控制也未发现重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

公司按照风险导向原则确定评价范围,纳入评价的单位资产总额占比89.13%,营业收入合计占比95.30%,涵盖组织架构、发展战略等主要业务和事项,以及销售管理等重点高风险领域。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务与非财务报告内部控制均未发现重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。

报告期内,公司内部控制整体运行良好,各项内控制度规范执行。2026年度,公司将以内部控制基本规范和配套指引为标准,结合发展战略与外部环境变化,加强监督检查,优化业务流程和内控环境,促进公司健康高质量发展。

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