2026年04月14日,英思特发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,容诚会计师事务所审计了英思特2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。英思特董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计后认为,英思特于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。
英思特2025年度财务报告内部控制被审计为有效
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