紫光股份评估安永华明2025年履职,肯定其合规尽责表现

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2026年04月15日,紫光股份发布关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告。公司聘请安永华明作为2025年度财务报告和内部控制审计机构,并对其履职情况进行评估。

安永华明1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制。截至2025年末,有合伙人249人,执业注册会计师逾1700人。2024年度业务总收入57.10亿元,审计业务收入54.57亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户155家,收费11.89亿元,同行业(制造业)上市公司审计客户86家。

该所投资者保护能力良好,计提职业风险基金和购买职业保险,累计赔偿限额超2亿元,近三年无因执业行为需承担民事责任情况。近三年,安永华明受监督管理措施3次、自律监管措施1次;19名从业人员受行政处罚2次等,2名从业人员因个人行为受行政监管措施,均不影响承接业务。

2025年,安永华明按约定对公司财务报告及内部控制有效性审计,核查非经营性资金占用等并出专项报告。审计中就多方面与公司沟通,认为公司财务报表编制合规,内部控制有效,出具标准无保留意见审计报告。

公司认为,安永华明资质合规,执业坚持独立原则,勤勉尽责,按时完成审计工作并准确出具报告。

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