2026年04月15日,江苏南方精工股份有限公司发布内部控制审计报告。天健会计师事务所按照相关要求,审计了南方精工公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷。同时指出,内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。审计意见认为,南方精工公司于2025年12月31日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告后附有天健会计师事务所的营业执照复印件、执业证书复印件、从事证券服务业务备案完备证明材料以及签字注册会计师执业证书复印件。
南方精工2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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