中科曙光审计委员会2025年履职尽责,推动公司规范治理

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2026年04月15日,中科曙光发布董事会审计委员会2025年度履职报告。

审计委员会由独立董事郑永琴、戴淑芬、殷绪成组成,主任为郑永琴。报告期内,共召开7次会议,审议了聘任审计机构、内部控制评价报告、财务报告等议案,还涉及重大资产重组相关议案及终止重组、现金分红等事项。

审计委员具体履职情况包括:监督及评估大信会计师事务所工作,认为其资质合格、能保持独立;指导内部审计工作,认为公司内审制度和机构健全、工作开展有效;审阅财务报告,认为财务信息真实准确;评估内部控制有效,符合相关规范要求;协调内外部审计沟通,提高审计工作效率。

总体来看,2025年审计委员会有效履行职能,推进公司规范治理。2026年将继续按法规工作,关注财务报告和内控,为公司决策提供支撑。

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