阿莱德2025年度内控有效,无重大及重要缺陷助力可持续发展

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2026年4月17日,上海阿莱德实业集团股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告指出,公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖公司及子公司,涉及组织架构、风险评估等多方面业务。公司建立了科学的法人治理结构和议事规则,设有审计委员会和内部审计部门进行监督。

在内部控制措施上,公司制定了货币资金、销售与收款等多项管理制度。风险评估体系能及时识别和应对各类风险。

公司确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。日常运行中的一般缺陷可通过自我评估和内部审计机制及时更正。

公司将继续完善内部控制制度建设,强化监督检查,增强可持续发展能力。

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