2026年4月17日,上海华测导航技术股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。
报告称,公司依据企业内部控制规范体系等要求,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论为,在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
评价范围涵盖公司及合并范围内子公司,涉及组织架构、人力资源、资金活动等主要业务和事项,重点关注资金活动、采购业务等领域。公司在各业务方面均建立了完善的制度和流程,如组织架构上建立规范治理结构和议事规则;人力资源方面升级管理平台,明确各环节权责;资金活动制定多项管理制度等。
此外,公司于2026年4月16日调整了非财务报告内部控制缺陷认定标准中的定量标准。报告期内,公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷,也无其他需披露的内部控制相关重大事项。