2026年04月17日,*ST铖昌发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关执业准则要求,中兴华会计师事务所审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。铖昌科技公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,*ST铖昌于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
*ST铖昌2025年财务报告内部控制被认定有效
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