菲沃泰2025年末财务报告内部控制有效,展现良好内控水平

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2026年4月18日,江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司发布内部控制审计报告。立信会计师事务所根据相关要求,审计了菲沃泰2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。报告指出,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是菲沃泰董事会的责任,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见及披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时提到内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。最终审计意见认为,菲沃泰于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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