芯源微2025年度内控有效,2026年将深化体系建设

来源:爱集微 #芯源微# #内部控制评价# #内控建设#
210

2026年4月18日,芯源微发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立健全和实施内部控制、评价其有效性并披露报告是董事会责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及子公司,资产和营收占比均达100%,涉及组织架构、资金管理等业务和事项,重点关注资金、资产等风险领域。

公司依据相关规范和规定开展评价工作,内控缺陷认定标准与往年一致。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷。对于非财务报告内部控制一般缺陷,已及时整改。

2025年度,公司内控体系运行良好,未发现重大和重要缺陷。2026年,公司将深化内控体系建设,提高全员意识,优化环境,规范执行,强化监督,防范风险,保障持续健康发展。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #芯源微# #内部控制评价# #内控建设#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...