2026年4月18日,浙江大华技术股份有限公司发布《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。
2025年度,立信会计师事务所合伙人300人,注册会计师2523人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802人,收入总额50.00亿元,审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元,上市公司审计客户770家。2025年3月28日公司相关会议审议通过续聘立信为2025年度审计机构,4月21日经股东大会审议通过。
立信对公司2025年度财务报告及内部控制有效性审计,对非经营性资金占用等核查并出具专项报告。审计中制定合理计划,财务审计围绕资产、收入等,内控审计围绕关联交易等,与审计委员会及管理层沟通良好。经审计,出具标准无保留意见报告。
审计委员会方面,2025年3月27日会议同意续聘立信;12月与立信进行审前沟通;2026年3月30日听取审计汇报并提建议;4月16日会议通过2025年度财务报告等议案并提交董事会。
总体而言,审计委员会充分履职,认为立信表现良好,能按时完成审计工作,报告客观完整。