ST东尼出台内部审计制度,强化内控保障股东权益

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2026年4月18日,ST东尼发布内部审计制度公告。该制度依据相关法律法规及公司章程制定,明确内部审计是独立客观的监督评价活动,宗旨是评价和改进公司风险管理等过程效果。

公司设内部审计部,对董事会负责,向审计委员会报告工作。内部审计人员需具备专业知识和良好职业道德,保持独立性。内部审计部职责包括检查评估内部控制制度、审计经济资料、协助建立反舞弊机制等,至少每季度向审计委员会报告,年度结束提交工作报告。

审计工作程序包括拟订计划、提前通知被审计单位、组成审计小组、出具审计报告等,审计终结需建立审计档案。审计范围涉及财务报告和信息披露事务相关业务环节,如重大投资、资产交易、担保、关联交易等。此外,制度还对监督管理与违纪处理作出规定。

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