博实结2025年度内控有效,财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年4月20日,博实结发布《国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市博实结科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》。

报告指出,建立及评价内部控制有效性是公司董事会的责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限。

评价结论显示,基准日公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷,且评价期内未发生影响结论的因素。

评价范围覆盖公司各职能部门和子公司,资产总额和营业收入占比均达100%。业务涵盖控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。控制环境上,公司完善治理制度,合理设置组织架构,重视人才与文化建设;风险评估能动态调整策略;控制活动涉及采购、生产、质量、销售等多环节管理;信息与沟通规范了披露流程;内部监督由审计人员开展工作并督促整改。

公司依据内控规范体系确定缺陷认定标准,报告期内不存在财务、非财务报告内部控制重大和重要缺陷,也无其他相关重大事项。保荐人认为,博实结内控符合法规,2025年12月31日财务报告内控有效,评价报告真实反映情况。

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