光大同创2025年财务报告内部控制有效,为企业发展筑牢根基

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2026年04月21日,光大同创发布内部控制审计报告及2025年度内部控制评价报告。

审计报告指出,按照相关要求审计了公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见和披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,光大同创于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

评价报告显示,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。董事会负责相关工作,审计委员会监督,经理层组织日常运行。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。评价结论为,不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且期间未发生影响评价结论的因素。评价范围涵盖公司及子公司主要业务和事项,重点关注高风险领域。公司依据相关体系和制度开展评价工作,确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准。

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