紫光国微2025年度财务报表获审计认可,营收达61.46亿元

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2026年4月17日,紫光国芯微电子股份有限公司发布2025年度审计报告。信永中和会计师事务所认为,该公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制,公允反映了2025年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

报告指出,2025年度紫光国微合并财务报表营业收入为6,145,823,063.27元,营业利润1,520,906,101.96元,利润总额1,521,169,419.02元,净利润1,435,980,734.73元。

审计过程中,有两大关键审计事项。一是收入确认事项,由于收入是影响业绩的关键指标,可能存在管理层提前确认收入的情况,审计人员采取了了解和评价内部控制、检查销售相关协议和单据、执行分析性程序、进行函证和截止性测试等措施。二是应收款项可收回性,应收款项账面价值较高,减值损失评估需管理层作出重大会计估计和判断,审计人员通过了解和评估管理层对应收款项的管理、分析逾期和未逾期预期信用损失估计、复核计算预期信用损失等方式进行审计。

此外,报告还展示了公司的合并资产负债表、母公司资产负债表、合并利润表、母公司利润表、合并现金流量表、母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表等财务报表。

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