2026年04月21日,*ST华微发布2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。
2025年,为适应公司未来战略规划,提升运营效率,*ST华微拟变更会计师事务所。通过公开招标,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中标。2025年11月,经审计委员会、董事会和股东大会审议通过,聘任中兴华为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构。
中兴华对公司2025年度财务报告及财务报告内部控制有效性进行审计,期间就多方面与公司管理层和治理层沟通。经审计,认为公司财务报表编制符合企业会计准则,并出具审计报告。
审计委员会对中兴华资质等严格核查,认为其能满足审计要求。2026年3月沟通时,中兴华已完成各母子公司审计底稿编制等。4月,审计委员会审议通过公司2025年相关报告并同意提交董事会。
总体而言,审计委员会切实履行监督职责,认为中兴华在审计中表现良好,按时完成工作,审计报告客观、完整、清晰、及时。