联瑞新材披露2025年度非经营性资金占用及关联资金往来审计情况

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2026年04月22日,联瑞新材发布关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。华兴会计师事务所接受委托,审计了联瑞新材2025年财务报表,包括资产负债表、利润表等,并于2026年4月20日签发了无保留意见的审计报告。根据相关要求,联瑞新材编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。事务所对汇总表所载资料与审计财务报表时复核的会计资料及经审计的财务报表相关内容进行核对,在所有重大方面未发现不一致,除财务报表审计中对关联方往来的相关审计程序外,未对汇总表执行额外审计程序,汇总表应与已审计财务报表一并阅读。

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