2026年4月22日,多浦乐发布2025年度内部控制自我评价报告。
公司依据企业内部控制规范体系及自身制度,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖母公司及子公司,资产和营收占比均达100%,涉及公司治理、财务等多方面业务,重点关注销售与收款、募集资金使用风险。
公司内部控制目标包括保证经营合法合规、资产安全等。制度建立遵循符合法规、覆盖业务、职责分离等原则。控制环境方面,公司建立了完善的治理结构、组织结构,有良好的人力资源政策和内部审计制度;风险评估过程有效,能应对各类风险。
各项内部控制制度执行良好,社会责任、财务、货币资金等方面均无违规事项。公司还明确了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内未发现重大及重要缺陷,也不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。