2026年04月24日,同兴达发布2025年度内部控制自我评价报告。公司依据企业内部控制规范体系,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖公司及全资、控股子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%。业务涉及公司治理、人力资源、采购供应、质量、销售、资产、成本费用、对外投资等方面。
公司建立了规范的治理结构和议事规则,各部门职责明确。在人力资源上,围绕领导力和胜任力建立完善体系。采购供应、质量管理、销售管理等环节均有相应制度保障。资产管理严格,成本费用通过预算控制。对外投资、担保、关联交易及子公司控制均有明确规定并严格执行。
公司还制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,日常执行中的一般缺陷可通过监督机制及时整改,对财务报告无实质性影响。