2026年04月24日,*ST天喻发布关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明公告。政旦志远对公司2025年度内部控制的有效性进行审计,出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。
审计报告显示,天喻信息于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。强调事项包括:2025年6月6日,公司及实控人闫春雨因涉嫌信披违规被立案;2026年4月17日,公司收到行政处罚事先告知书,存在被闫春雨非经营性占用资金情况,相关内控有缺陷,但公司已完成整改,截至2025年12月31日,非经营性资金占用余额为0元。此外,针对上期财务报告审计无法表示意见事项,公司开展自查并更正前期会计差错,财务数据已恰当列报。
公司董事会审计委员会认为审计报告符合实际,将督促管理层加强内控管理。公司董事会及管理层已采取整改措施,截至说明披露日已完成整改。