2026年04月24日,铂科新材发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,中审众环会计师事务所审计了铂科新材2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。铂科新材董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限,推测未来有效性有风险。审计认为,铂科新材于2025年12月31日按相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
铂科新材2025年末财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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