恒大高新2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年04月25日,江西恒大高新技术股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,指出建立健全和实施内部控制是董事会责任,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论表明,在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按要求在重大方面保持有效财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日无影响评价结论的因素。

评价范围涵盖众多子公司,资产和营收占比均达100%,业务包括节能环保和互联网营销等,关注市场竞争等风险领域。公司依据相关规范和《内部控制手册》开展评价工作,制定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。此外,公司无其他内部控制相关重大事项说明。

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