科威尔2025年财务报告内部控制被认定有效

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2026年04月25日,科威尔技术股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,容诚会计师事务所审计了科威尔公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性。审计意见认为,科威尔公司于2025年12月31日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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