北汽蓝谷2025年财务与非财务内控均无重大缺陷,2026年深化内控建设

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2026年04月25日,北汽蓝谷发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖北汽蓝谷新能源科技股份有限公司等多家单位,纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为72.08%,营业收入合计占比为87.96%,主要业务和事项及高风险领域涵盖公司经营管理主要方面,无重大遗漏。公司依据相关规范和制度开展评价工作,内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致,并分别明确了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准。

报告期内,公司财务报告内部控制发现个别一般缺陷,已及时整改,不影响控制目标实现;非财务报告内部控制一般缺陷也已完成整改。2025年公司围绕内控体系持续优化,2026年将纵深推进内控建设,重点提升风险感知与评估精准度,健全执行跟踪与评价闭环。后续还将推进风险、内控与合规一体化管理,加强风险早期识别等,加大风险合规宣贯力度,提升经营管理质效与风险防控水平。

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