生益电子2025年末财务报告内控有效,彰显企业稳健经营

来源:爱集微 #生益电子# #内控审计# #财务报告内控#
184

2026年04月25日,生益电子发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,华兴会计师事务所审计了生益电子2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。生益电子董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。此外,内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。审计意见认为,生益电子于2025年12月31日按相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #生益电子# #内控审计# #财务报告内控#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...