同为股份2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年04月26日,深圳市同为数码科技股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司依据企业内部控制规范体系等要求,对2025年12月31日的内部控制有效性进行自我评价。评价结论显示,在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖母公司及全部子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%。主要业务包括公司治理、发展战略、人力资源等多方面,重点关注资金活动、采购及付款管理等领域。公司还确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内均未发现重大或重要缺陷。

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