2026年04月28日,朗鸿科技发布2025年度内部控制自我评价报告。
公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,结果显示不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素。
评价范围涵盖公司及合并范围内子公司,资产总额和营业收入占比均为100%,涉及公司治理结构、组织机构、内部审计等多个高风险领域。公司制定多项制度,明确各治理层职责权限,建立科学的管理框架体系。
公司依据相关法规要求评价内控设计和运行有效性,并确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,内控体系运行有效。未来,公司将立足战略规划,强化内控体系建设,完善内控制度,加强监督检查。