瑞玛精密2025年度财务报告内部控制有效,彰显企业稳健运营

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2026年04月28日,苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,容诚会计师事务所审计了瑞玛精密2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。报告指出,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瑞玛精密董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。审计意见认为,瑞玛精密于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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